ベンダー小売調達FAQ
SP-API ベンダー小売調達 API に関するよくある質問。
発注書が作成後に変更される可能性はありますか。
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はい。要件が変化した場合、Amazonは注文作成後に発注書データを変更できます。ベンダーは、getPurchaseOrders
APIに「ispoChanged=True」を指定することで、更新された注文を取得できます。Amazonが発注書を変更した場合、その注文には注文更新のタイムスタンプを示す「purchaseOrderChangedDate」フィールドが表示されます。このフィールドがない注文は、作成後に変更されていません。
発注書が確認後に変更される可能性はありますか。
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はい。Amazonはベンダーによる確認後に発注書を変更できます。詳細については、注文の変更とキャンセルを参照してください。
発注書のキャンセル済み品目を確認する最良の方法を教えてください。
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getPurchaseOrders
APIを使用すると、キャンセルされた品目が1つ以上含まれている注文を確認できます。そのためには、結果にpoItemState=Cancelled
フィルターを適用します。これにより、発注書作成後にAmazonがキャンセルした品目が1つ以上含まれている注文すべてが返されます。
入荷待ちはすべての品目について可能ですか。
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いいえ、入荷待ちのポリシーはAmazonの貴社担当営業が決めています。入荷待ちが可能かどうかは、getPurchaseOrders
APIレスポンスのisBackOrderAllowed
フィールドで確認してください。値が「true」の場合、その注文は入荷待ちとして処理できます。値が「false」の場合、入荷待ちにすることはできません。
ベンダーは、Order Acknowledgment APIを使用して、数量を発注書の当初の数量より増やすことはできますか。
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いいえ、ベンダーが発注書の数量を上回る数量の注文確認を送信することはできません。ただし、発注書の数量を下回る数量の注文確認は可能です。
発注書ごとに注文確認を送信することは必須ですか?
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Yes, order acknowledgments must be sent in order to successfully update the status of an order in the Amazon system. You can confirm your purchase order using the API or Vendor Central. You have 24 hours to accept a purchase order. Vendors should reject any purchase order that is on hold past the 24-hour time limit.
If you're unable to meet Amazon order acknowledgement requirements using the API, you must confirm your purchase orders from Vendor Central. Contact your Amazon business representative if you do not have a Vendor Central account.
注文確認書には、対応する発注書のすべての品目を入力する必要がありますか。
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はい。Amazonが注文ステータスを正確に更新できるようにするため、発注書のすべての品目を入力する必要があります。
品目が入荷待ちの場合、注文確認書に数量を入力する必要はありますか?
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はい。Amazonのシステムで品目のステータスが正しく更新されるようにするため、数量を入力してください。
無効な品目の注文を受けた場合、どのように処理すればよいですか。
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Do not process or ship an item that arrives with an invalid item number on the order. Return the invalid item number on the order acknowledgement. Use the "Rejected" acknowledgement code and specify that there is an invalid item number.
For more information, refer to Invalid line item in the purchase order.
注文確認書には、その注文トランザクションで受け取った商品コードと同じ商品コードを記載する必要がありますか。
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はい、確認書には、発注書に記載されていたものとまったく同じ商品コードを記載する必要があります。
注文確認書に単価の記載は必要ですか。
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Yes, vendors are required to return the unit cost price in the order acknowledgement. The cost price should match the unit cost price that will be invoiced. Book vendors are required to provide a list price and discount multiplier. Note that the price cannot be higher than the price submitted in the purchase order.
注文確認時に発注書の価格を返すことはできますか。
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Amazon requires the cost price to be included in the order acknowledgement. Make sure to check that the cost price submitted on the order acknowledgement matches the cost price that will be invoiced. Amazon payment systems will compare the two and might delay payment if they do not match.
入荷待ち品目の価格データを入力する必要はありますか?
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Yes, this is required so Amazon can update the status of the order correctly. If the price is omitted, the order acknowledgement will be rejected by the system.
ステータスにかかわらず、すべての明細について確認コードを記入する必要がありますか?
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Yes, acknowledgement codes are required so we can correctly update the status of the order. If you omit the acknowledgment code, the acknowledgment is rejected by the system.
You can find acknowledgement codes in the API Reference.
分割出荷に関するAmazonのポリシーを教えてください。注文確認書を送信する際には、分割出荷をどのように報告すればよいですか。
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分割出荷は可能です。Amazonでは、一方にコード「accepted」と該当日付を使用した確認ループを指定し、もう一方にはコード「backordered」と該当日付を使用した確認ループを指定することを推奨しています。
Accepted:すぐに出荷できる品目。
Backordered:すぐには出荷できない残りの数量。残りの数量(注文数量から確認済みの全数量を差し引いた数量)は後日配送されます(入荷待ち)。
For more information, refer to Confirm partial item quantity and backorder the rest of the quantity in the Use Case Guide and SubmitShipmentConfirmations
in the API Reference.
listPrice
セグメントを使用するのはどのような場合ですか。
listPrice
セグメントを使用するのはどのような場合ですか。回答を表示する場合は、ここを選択してください。
listPrice
セグメントが必要なのはベンダーが定価で書籍を販売する場合だけです。
ベンダーが拒否した発注書をすべて取得する方法を教えてください。
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getPurchaseOrdersStatus
オペレーションでitemConfirmationStatus=REJECTED
フィルターを指定します。レスポンスとして、「rejected」ステータスの品目が1つ以上含まれている注文がすべて返ります。
注文と確認の履歴を取得する方法を教えてください。
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getPurchaseOrdersStatus
オペレーションを使用すると、レスポンスのorderedQuantityDetails
フィールドに注文履歴、acknowledgementStatusDetails
フィールドに確認履歴が示されます。
一部受理(partially accepted)注文とはどのようなものですか。
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「PARTIALLY_ACCEPTED」ステータスは、ベンダーが発注書の一部の品目を受理し、他の品目は拒否したことを意味します。入荷待ちの品目は受理されたものとみなされます。
Amazonの受領ステータスと受領数量を確認するにはどうすればよいですか。
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Amazonフルフィルメントセンターの受領ステータスと受領数量は、getPurchaseOrdersStatus
のレスポンスのreceivingStatus
フィールドで確認できます。
送信済みの出荷通知を修正するにはどうすればよいですか。
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Shipment confirmations where the shipmentConfirmationType
is "Replace" let vendors correct previously submitted shipment confirmations by sending an updated version. A second shipment confirmation call will completely overwrite the first shipment confirmation data provided the shipmentIdentifier
and sellingParty
→partyId
are identical for both transactions.
2番目の出荷通知で出荷数量を増やすことはできますか。
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You can increase or decrease pallet, carton, and item unit count. However, you can't use the shipment confirmation to update the original item quantity that you accepted through the PO acknowledgment. To change volumes, you must send a second shipment confirmation with the same shipmentIdentifier
and ShipmentConfirmationType
set to Replace
. You can use the same bill of lading (BOL) number if you want the additional units delivered in the same shipment. BOL is only required for FTL/LTL shipments.
どうすれば、出荷通知が正常に送信されたことを確認できますか。
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Vendors can verify the status of their original or replaced shipment confirmations via "Vendor Central > Orders > Shipments" or by using the Transaction Status API. Allow up to 30 min after submission for the system to show the original version or replaced version.
出荷通知の数に制限はありますか。
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Yes, there is a limit of 100 shipment confirmations for every truckload shipment. This means you can only send a separate shipment confirmation at the PO level or carton level if the total number of individual shipment confirmations is less than or equal to 100 for that Full Truckload (FTL) or Less Than Truckload (LTL) shipment. Amazon recommends that you send a single shipment confirmation for the entire LTL/FTL shipment, including all PO and carton details.
どうすれば、請求書が正常に送信されたことを確認できますか。
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Vendors can verify the actual status of the original version or updated version of the invoices via "Vendor Central > Payments > Invoices". Allow up to 30 minutes after submission for the system to show the original (or replaced) version.
Vendors can also use the getTransactionStatus
API operation to verify successful submission.
Note that an invoice can be successfully submitted, then rejected. If your invoice is rejected after a successful submission, you will receive an email with details about why it was rejected.
請求書番号は再使用できますか。
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No, each invoice number must be unique and they should never be reused (even after one year).
データに誤りがあるために請求書が受け入れられなかった場合、どうすればよいですか。
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If an invoice sent by API fails due to incorrect data, but the invoice on Vendor Central has the correct data, then the vendor should update the information through the API using the correct data and the same Invoice ID.
If an invoice has incorrect data on Vendor Central and the API, cancel the invoice and send a new invoice with a new Invoice ID. Refer to business requirements for more details.
クレジットノートとは何ですか。どのように機能するのですか。
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The SubmitInvoices operation allows vendors to send credit notes to Amazon. A credit note lists the products, quantities, and agreed prices for products or services that the vendor provided to Amazon and Amazon returned or did not receive. It can be issued in the case of damaged goods or errors in price where allowances or rebates are agreed on beforehand between Amazon and the vendor. Note: The credit note is not supported in all marketplaces.
支払処理にSubmit Invoices APIを使用できるように移行するには、どうすればよいですか。
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Vendors must to complete parallel testing with our payments system before they can use the SubmitInvoices operation for payment processing. When vendors send an invoice using the API, the parallel testing phase begins.
Parallel testing phase: Vendors simultaneously send invoices using the API and their Vendor Central account. Vendors are required to parallel test until the content of at least three invoice files are validated (these can be production POs or invoices). When this process is complete, the vendor receives an email, which states that they no longer need to create invoices through their account. Upon receipt of this email, vendors can process their payments by sending their invoices using the API.
もっと助けが必要ですか?
その他のサポートについては、お問い合わせください 販売パートナー API 開発者サポート。ベンダーからの申請については、ベンダーセントラルで次のページに移動してサポートケースを送信してください。 Vendor Central > Support > Contact Us > API Integration。
Updated 23 days ago